内审会计主要负责对公司内部财务状况等进行审计监督
一、岗位职责
1. 财务审计方面:审查财务报表的准确性、完整性,查看是否遵循会计准则;核实财务收支,保证每笔收支合理合规。
2.内部控制审计方面:评估公司内部控制制度的有效性,防止出现内部舞弊现象。
二、岗位要求
1.专业知识和技能:需要具备会计、审计相关专业知识。
2.证书要求:具备初级会计职称
3.工作经验:有一定年限的财务或审计工作经验,熟悉企业财务运作流程。
4.个人素质:原则性强,能严格遵守审计职业道德;具备良好的沟通能力,因为要和各部门沟通协作;还要有较强的分析和解决问题的能力。